Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Подобни документи
Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 година на Министерство на физическото възпитание и спорта П О К А З А Т Е

Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Републ

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет)

Приложение 2 Бюджет на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2010 г. по програми Приходи (в лева) Наименование на прихода Сума Неданъчни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

B3_2014_4_8600

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание

ВРБК - РИОСВ - ХАСКОВО Показатели Уточнен план Отчет към г. Отчет към г. Отчет към г. Отчет към г. Общо ра

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

FinOtchet_IIItrim.2011-MFVS_po politiki.xls

I. Отчет на приходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отч

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

Препис:

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 0 Общо разходи 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 0 1. Общо ведомствени разходи 58 323 500 68 392 515 14 819 393 30 116 170 42 646 192 0 Персонал 34 077 400 34 747 224 8 244 995 16 326 811 24 269 325 0 01-00 22 472 700 22 816 600 5 285 699 10 758 457 16 088 420 0 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 4 690 300 4 769 312 1 344 856 2 307 193 3 241 080 0 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 914 400 7 161 312 1 614 440 3 261 161 4 939 825 0 Издръжка 23 408 100 32 666 166 6 550 056 13 648 363 18 152 794 0 Издръжка 10-00 21 344 200 30 526 954 5 541 828 11 512 233 15 938 046 0 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 215 002 85 854 839 782 921 484 0 46-00 2 063 900 1 924 210 922 374 1 296 348 1 293 264 0 Капиталови разходи 838 000 979 125 24 342 140 996 224 073 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 108 000 110 000 0 0 35 762 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 608 000 668 526 24 342 40 500 79 453 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 122 000 200 599 0 100 496 108 858 0 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 64 478 800 96 593 741 4 766 366 53 418 801 67 467 797 0 Текущи разходи 63 644 700 90 732 469 4 626 658 53 136 735 66 535 210 0 Лихви 0 1 689 208 0 1 689 208 1 689 208 0 Лихви по външни заеми 0 1 689 208 0 1 689 208 1 689 208 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 63 574 700 88 973 261 4 626 658 51 385 010 64 783 485 0 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 70 000 70 000 0 62 517 62 517 0 Капиталови разходи 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 0 Капиталови трансфери 55-00 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 0 Щатни бройки - общо 2 267 2 108 1 994 1 966 1 967 0 Средногодишни щатни бройки - общо 2 267 2 120 2 046 2 011 2 004 0 Щатни бройки 2 267 2 108 1 994 1 966 1 967 0 по трудови правоотношения 361 333 310 309 302 0 по 1 906 1 775 1 684 1 657 1 665 0 Средногодишни щатни бройки 2 267 2 120 2 046 2 011 2 004 0 по трудови правоотношения 361 335 325 315 312 0 по 1 906 1 785 1 721 1 696 1 692 0

Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 632 000 1 632 000 423 032 873 412 1 272 047 0 Общо разходи 1 632 000 1 632 000 423 032 873 412 1 272 047 0 1. Общо ведомствени разходи 1 632 000 1 632 000 423 032 873 412 1 272 047 0 Персонал 1 284 800 1 284 800 374 291 762 517 1 128 407 0 01-00 945 800 945 800 256 363 545 952 816 342 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 50 400 50 400 39 343 53 939 68 889 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 288 600 288 600 78 585 162 626 243 176 Издръжка 347 200 347 200 48 741 110 895 143 520 0 Издръжка 10-00 347 200 347 200 48 406 110 535 143 160 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 335 360 360 Капиталови разходи 0 0 0 0 120 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 120 Щатни бройки - общо 76 68 66 66 67 0 Средногодишни щатни бройки - общо 76 69 68 67 69 0 Щатни бройки 76 68 66 66 67 0 по трудови правоотношения 8 6 5 5 5 по 68 62 61 61 62 Средногодишни щатни бройки 76 69 68 67 69 0 по трудови правоотношения 8 6 6 5 5 по 68 63 62 62 64

Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 606 300 10 106 300-54 568 272 011 3 380 990 0 Общо разходи 606 300 10 106 300-54 568 272 011 3 380 990 0 1. Общо ведомствени разходи 606 300 1 355 500 106 386 253 135 533 355 0 Персонал 403 300 805 584 75 397 201 943 421 390 0 01-00 307 900 434 900 54 955 150 073 264 739 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 218 880 3 758 10 594 87 462 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 95 400 151 804 16 684 41 276 69 189 Издръжка 203 000 549 916 30 989 51 192 111 965 0 Издръжка 10-00 188 100 535 016 30 989 51 192 111 965 46-00 14 900 14 900 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 8 750 800-160 954 18 876 2 847 635 0 Текущи разходи 0 8 750 800-160 954 18 876 2 847 635 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 8 750 800-160 954 18 876 2 847 635 Щатни бройки - общо 23 14 13 13 14 0 Средногодишни щатни бройки - общо 23 15 13 13 14 0 Щатни бройки 23 14 13 13 14 0 по трудови правоотношения 1 по 23 14 13 13 13 Средногодишни щатни бройки 23 15 13 13 14 0 по трудови правоотношения 1 по 23 15 13 13 13

Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 177 400 1 227 200 250 707 563 962 816 077 0 Общо разходи 1 177 400 1 227 200 250 707 563 962 816 077 0 1. Общо ведомствени разходи 1 177 400 1 227 200 250 707 563 962 816 077 0 Персонал 1 025 400 995 200 208 707 452 511 671 798 0 01-00 755 100 740 000 159 845 347 226 509 979 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 43 200 43 200 2 682 4 917 13 306 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 227 100 212 000 46 180 100 368 148 513 Издръжка 152 000 232 000 42 000 111 451 144 039 0 Издръжка 10-00 152 000 232 000 41 529 110 980 143 568 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 471 471 471 Капиталови разходи 0 0 0 0 240 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 240 Щатни бройки - общо 75 75 62 63 63 0 Средногодишни щатни бройки - общо 75 75 62 62 62 0 Щатни бройки 75 75 62 63 63 0 по трудови правоотношения 19 19 15 15 15 по 56 56 47 48 48 Средногодишни щатни бройки 75 75 62 62 62 0 по трудови правоотношения 19 19 15 15 15 по 56 56 47 47 47

Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 2 422 900 2 505 587 553 128 1 130 631 1 686 079 0 Общо разходи 2 422 900 2 505 587 553 128 1 130 631 1 686 079 0 1. Общо ведомствени разходи 2 422 900 2 505 587 553 128 1 130 631 1 686 079 0 Персонал 1 793 200 1 807 067 411 781 865 073 1 327 384 0 01-00 1 240 400 1 240 400 285 349 577 437 879 811 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 180 000 191 741 37 002 107 875 174 645 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 372 800 374 926 89 430 179 761 272 928 Издръжка 619 700 688 520 141 347 261 184 351 599 0 Издръжка 10-00 468 000 536 820 141 131 255 688 349 187 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 216 5 496 5 496 46-00 151 700 151 700-3 084 Капиталови разходи 10 000 10 000 0 4 374 7 096 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 2 496 2 496 2 496 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 10 000 7 504 1 878 4 600 Щатни бройки - общо 120 115 109 109 105 0 Средногодишни щатни бройки - общо 120 115 110 110 109 0 Щатни бройки 120 115 109 109 105 0 по трудови правоотношения 21 22 22 21 20 по 99 93 87 88 85 Средногодишни щатни бройки 120 115 110 110 109 0 по трудови правоотношения 21 22 22 22 21 по 99 93 88 88 88

Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 10 820 300 11 842 049 3 102 415 5 791 523 8 399 331 0 Общо разходи 10 820 300 11 842 049 3 102 415 5 791 523 8 399 331 0 1. Общо ведомствени разходи 10 820 300 11 842 049 3 102 415 5 791 523 8 399 331 0 Персонал 9 096 400 9 193 129 2 363 566 4 578 526 6 663 945 0 01-00 6 280 400 6 295 500 1 469 056 2 909 577 4 314 581 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 916 800 973 201 434 117 752 223 996 567 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 1 899 200 1 924 428 460 393 916 726 1 352 797 Издръжка 1 463 900 2 439 795 738 849 1 204 332 1 726 481 0 Издръжка 10-00 1 218 100 2 193 995 538 196 964 022 1 475 208 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 43 790 33 582 45 075 56 038 46-00 245 800 202 010 167 071 195 235 195 235 Капиталови разходи 260 000 209 125 0 8 665 8 905 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 60 000 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 200 000 200 000 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 9 125 8 665 8 905 Щатни бройки - общо 747 695 672 647 647 0 Средногодишни щатни бройки - общо 747 699 692 674 665 0 Щатни бройки 747 695 672 647 647 0 по трудови правоотношения 122 110 106 105 104 по 625 585 566 542 543 Средногодишни щатни бройки 747 699 692 674 665 0 по трудови правоотношения 122 111 109 106 105 по 625 588 583 568 560

Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 585 400 585 400 155 217 308 258 547 694 0 Общо разходи 585 400 585 400 155 217 308 258 547 694 0 1. Общо ведомствени разходи 585 400 585 400 155 217 308 258 547 694 0 Персонал 486 300 486 300 146 065 288 878 424 979 0 01-00 372 200 372 200 105 048 214 047 317 706 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 9 348 10 582 11 544 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 114 100 114 100 31 669 64 249 95 729 Издръжка 99 100 99 100 9 152 19 380 122 715 0 Издръжка 10-00 99 100 99 100 9 152 19 380 122 715 Щатни бройки - общо 28 28 27 27 27 0 Средногодишни щатни бройки - общо 28 28 26 27 27 0 Щатни бройки 28 28 27 27 27 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 1 по 27 27 26 26 26 Средногодишни щатни бройки 28 28 26 27 27 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 1 по 27 27 25 26 26

Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 135 100 1 135 100 197 534 197 900 297 668 0 Общо разходи 1 135 100 1 135 100 197 534 197 900 297 668 0 1. Общо ведомствени разходи 1 135 100 1 135 100 197 534 197 900 297 668 0 Персонал 1 065 200 1 065 200 140 723 180 488 281 060 0 01-00 825 000 640 000 2 673 5 841 5 354 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 185 000 135 122 165 944 183 690 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 240 200 240 200 2 928 8 703 92 016 Издръжка 69 900 69 900 56 811 17 412 16 608 0 Издръжка 10-00 69 900 69 900 55 693 17 376 16 314 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 118 36 294 Щатни бройки - общо 238 228 201 204 215 0 Средногодишни щатни бройки - общо 238 229 205 204 212 0 Щатни бройки 238 228 201 204 215 0 по трудови правоотношения 20 20 9 10 10 по 218 208 192 194 205 Средногодишни щатни бройки 238 229 205 204 212 0 по трудови правоотношения 20 20 12 12 14 по 218 209 193 192 198

Бюджетна програма "Привличане и насърчаване на инвестициите" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 7 940 600 7 940 600 249 363 498 062 731 906 0 Общо разходи 7 940 600 7 940 600 249 363 498 062 731 906 0 1. Общо ведомствени разходи 940 600 940 600 249 363 498 062 731 906 0 Персонал 647 500 647 500 176 587 350 242 526 726 0 01-00 439 200 439 200 109 520 232 330 364 303 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 81 000 81 000 35 240 53 059 61 170 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 127 300 127 300 31 827 64 853 101 253 Издръжка 293 100 293 100 72 776 147 820 205 060 0 Издръжка 10-00 292 700 289 300 72 226 143 730 197 505 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 550 550 4 015 46-00 400 3 800 3 540 3 540 Капиталови разходи 0 0 0 0 120 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 120 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 Текущи разходи 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 7 000 000 7 000 000 Щатни бройки - общо 40 43 37 34 39 0 Средногодишни щатни бройки - общо 40 43 37 36 38 0 Щатни бройки 40 43 37 34 39 0 по трудови правоотношения 8 10 9 9 9 по 32 33 28 25 30 Средногодишни щатни бройки 40 43 37 36 38 0 по трудови правоотношения 8 10 9 9 9 по 32 33 28 27 29

Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 6 300 100 4 896 900 1 048 703 2 127 001 3 671 148 0 Общо разходи 6 300 100 4 896 900 1 048 703 2 127 001 3 671 148 0 1. Общо ведомствени разходи 6 300 100 4 896 900 1 048 703 2 127 001 3 671 148 0 Персонал 2 964 900 2 964 900 792 755 1 480 839 2 150 571 0 01-00 1 877 300 1 841 300 492 760 918 145 1 338 134 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 570 000 562 400 153 418 279 919 399 174 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 517 600 561 200 146 577 282 775 413 263 Издръжка 3 227 200 1 824 000 254 808 623 335 1 458 866 0 Издръжка 10-00 3 227 200 1 824 000 228 278 350 157 1 134 478 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 26 530 273 178 324 388 Капиталови разходи 108 000 108 000 1 140 22 827 61 711 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 48 000 40 000 3 568 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 48 000 56 000 1 140 18 068 49 064 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 12 000 12 000 4 759 9 079 Щатни бройки - общо 140 97 95 93 95 0 Средногодишни щатни бройки - общо 140 100 117 105 102 0 Щатни бройки 140 97 95 93 95 0 по трудови правоотношения 21 10 10 10 10 по 119 87 85 83 85 Средногодишни щатни бройки 140 100 117 105 102 0 по трудови правоотношения 21 11 16 12 11 по 119 89 101 93 91

Бюджетна програма "Защита на потребителите" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 3 319 700 3 760 149 853 872 1 700 010 2 521 158 0 Общо разходи 3 319 700 3 760 149 853 872 1 700 010 2 521 158 0 1. Общо ведомствени разходи 3 249 700 3 690 149 853 872 1 637 493 2 458 641 0 Персонал 2 720 200 2 745 349 623 080 1 279 373 1 928 344 0 01-00 1 721 800 1 721 800 375 709 807 793 1 247 764 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 456 000 471 295 124 191 211 921 283 148 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 542 400 552 254 123 180 259 659 397 432 Издръжка 529 500 944 800 230 792 358 120 530 297 0 Издръжка 10-00 529 500 944 800 224 540 341 065 509 286 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 6 252 17 055 21 011 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 70 000 70 000 0 62 517 62 517 0 Текущи разходи 70 000 70 000 0 62 517 62 517 0 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 70 000 70 000 62 517 62 517 Щатни бройки - общо 182 177 171 171 172 0 Средногодишни щатни бройки - общо 182 177 172 173 173 0 Щатни бройки 182 177 171 171 172 0 по трудови правоотношения 17 15 15 14 14 по 165 162 156 157 158 Средногодишни щатни бройки 182 177 172 173 173 0 по трудови правоотношения 17 15 15 15 15 по 165 162 157 158 158

Бюджетна програма "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" към Област на политика ефективно външноикономическо сътрудничество РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 11 225 100 12 869 275 3 799 139 6 294 170 8 337 647 0 Общо разходи 11 225 100 12 869 275 3 799 139 6 294 170 8 337 647 0 1. Общо ведомствени разходи 11 225 100 12 869 275 3 799 139 6 294 170 8 337 647 0 Персонал 3 019 200 3 028 380 694 980 1 332 923 1 975 927 0 01-00 1 905 600 1 937 600 468 081 918 325 1 376 004 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 433 000 471 473 91 665 150 975 211 544 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 680 600 619 307 135 234 263 623 388 379 Издръжка 8 205 900 9 770 895 3 099 318 4 962 589 6 323 655 0 Издръжка 10-00 7 539 400 9 209 395 2 553 931 4 416 696 5 772 942 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 2 687 3 193 8 013 46-00 666 500 561 500 542 700 542 700 542 700 Капиталови разходи 0 70 000 4 841-1 342 38 065 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 70 000 32 194 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 4 841-1 342 5 391 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 480 Щатни бройки - общо 182 174 164 162 163 0 Средногодишни щатни бройки - общо 182 174 166 163 165 0 Щатни бройки 182 174 164 162 163 0 по трудови правоотношения 57 57 53 54 56 по 125 117 111 108 107 Средногодишни щатни бройки 182 174 166 163 165 0 по трудови правоотношения 57 57 55 53 57 по 125 117 111 110 108

Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" към Област на политика устойчиво развитие на туризма РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 304 200 1 304 200 288 425 769 944 906 542 0 Общо разходи 1 304 200 1 304 200 288 425 769 944 906 542 0 1. Общо ведомствени разходи 1 304 200 1 304 200 288 425 769 944 906 542 0 Персонал 676 500 676 500 106 353 213 397 327 425 0 01-00 503 700 503 700 70 217 144 763 221 933 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 20 000 50 700 14 263 23 940 37 163 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 152 800 122 100 21 873 44 694 68 329 Издръжка 627 700 627 700 182 072 556 547 579 117 0 Издръжка 10-00 476 800 471 100 25 551 400 026 422 596 46-00 150 900 156 600 156 521 156 521 156 521 Щатни бройки - общо 27 24 20 21 21 0 Средногодишни щатни бройки - общо 27 24 20 21 21 0 Щатни бройки 27 24 20 21 21 0 по трудови правоотношения 3 1 1 по 24 24 20 20 20 Средногодишни щатни бройки 27 24 20 21 21 0 по трудови правоотношения 3 1 1 по 24 24 20 20 20

Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама" към Област на политика устойчиво развитие на туризма РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 2 729 800 9 435 800 1 000 169 3 111 026 3 887 583 0 Общо разходи 2 729 800 9 435 800 1 000 169 3 111 026 3 887 583 0 1. Общо ведомствени разходи 2 729 800 9 435 800 1 000 169 3 111 026 3 887 583 0 Персонал 249 800 249 800 70 426 136 802 201 489 0 01-00 192 000 192 000 49 703 101 050 150 132 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 5 898 6 036 7 411 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 57 800 57 800 14 825 29 716 43 946 Издръжка 2 480 000 9 186 000 929 743 2 974 224 3 686 094 0 Издръжка 10-00 2 480 000 9 186 000 929 698 2 974 179 3 686 049 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 45 45 45 Щатни бройки - общо 14 13 13 12 11 0 Средногодишни щатни бройки - общо 14 13 13 12 11 0 Щатни бройки 14 13 13 12 11 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 14 12 12 11 10 Средногодишни щатни бройки 14 13 13 12 11 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 14 12 12 11 10

Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" към Област на политика устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 40 885 100 42 496 075 210 347 40 283 333 40 439 548 0 Общо разходи 40 885 100 42 496 075 210 347 40 283 333 40 439 548 0 1. Общо ведомствени разходи 585 100 585 100 210 347 387 358 543 573 0 Персонал 460 500 460 500 145 343 296 558 436 073 0 01-00 351 500 351 500 96 892 211 584 318 260 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 15 834 18 617 19 344 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 109 000 109 000 32 617 66 357 98 469 Издръжка 124 600 124 600 65 004 90 800 107 500 0 Издръжка 10-00 80 000 80 000 23 200 48 861 65 561 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 135 135 46-00 44 600 44 600 41 804 41 804 41 804 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 40 300 000 41 910 975 0 39 895 975 39 895 975 0 Текущи разходи 40 300 000 41 910 975 0 39 895 975 39 895 975 0 Лихви 0 1 610 975 0 1 610 975 1 610 975 0 Лихви по външни заеми 1 610 975 1 610 975 1 610 975 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 40 300 000 40 300 000 38 285 000 38 285 000 Щатни бройки - общо 25 25 24 24 24 0 Средногодишни щатни бройки - общо 25 25 25 24 24 0 Щатни бройки 25 25 24 24 24 0 по 25 25 24 24 24 Средногодишни щатни бройки 25 25 25 24 24 0 по 25 25 25 24 24

Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" към Област на политика устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 17 673 600 39 348 533 5 056 987 13 620 104 24 953 026 0 Общо разходи 17 673 600 39 348 533 5 056 987 13 620 104 24 953 026 0 1. Общо ведомствени разходи 564 800 564 800 129 667 256 904 369 589 0 Персонал 374 900 374 900 120 462 223 505 331 219 0 01-00 286 200 286 200 79 907 158 377 240 548 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 15 888 16 484 17 019 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 88 700 88 700 24 667 48 644 73 652 Издръжка 189 900 189 900 9 205 33 399 38 370 0 Издръжка 10-00 49 800 49 800 8 860 33 009 37 980 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 345 390 390 46-00 140 100 140 100 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 17 108 800 38 783 733 4 927 320 13 363 200 24 583 437 0 Текущи разходи 16 274 700 32 922 461 4 787 612 13 081 134 23 650 850 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 16 274 700 32 922 461 4 787 612 13 081 134 23 650 850 Капиталови разходи 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 0 Капиталови трансфери 55-00 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 Щатни бройки - общо 21 20 20 19 19 0 Средногодишни щатни бройки - общо 21 20 20 20 19 0 Щатни бройки 21 20 20 19 19 0 по 21 20 20 19 19 Средногодишни щатни бройки 21 20 20 20 19 0 по 21 20 20 20 19

Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" към Област на политика устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 507 000 1 507 000 246 594 629 678 916 642 0 Общо разходи 1 507 000 1 507 000 246 594 629 678 916 642 0 1. Общо ведомствени разходи 1 507 000 1 507 000 246 594 629 678 916 642 0 Персонал 1 263 600 1 263 600 263 039 550 664 832 797 0 01-00 874 300 874 300 174 692 390 117 602 193 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 114 000 121 000 26 550 33 653 39 900 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 275 300 268 300 61 797 126 894 190 704 Издръжка 243 400 243 400-16 445 79 014 83 725 0 Издръжка 10-00 229 800 229 800-30 500 61 400 64 545 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 077 4 636 6 202 46-00 13 600 13 600 12 978 12 978 12 978 Капиталови разходи 0 0 0 0 120 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 120 Щатни бройки - общо 83 74 71 73 73 0 Средногодишни щатни бройки - общо 83 75 71 72 72 0 Щатни бройки 83 74 71 73 73 0 по трудови правоотношения 5 5 5 5 5 по 78 69 66 68 68 Средногодишни щатни бройки 83 75 71 72 72 0 по трудови правоотношения 5 5 5 5 5 по 78 70 66 67 67

Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси" към Област на политика устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 872 800 2 538 140 308 167 1 047 108 1 372 049 0 Общо разходи 1 872 800 2 538 140 308 167 1 047 108 1 372 049 0 1. Общо ведомствени разходи 1 872 800 2 538 140 308 167 1 047 108 1 372 049 0 Персонал 1 068 400 1 138 400 290 980 592 433 883 025 0 01-00 816 500 816 500 206 101 415 589 618 982 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 62 000 22 755 52 294 77 420 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 251 900 259 900 62 124 124 550 186 623 Издръжка 704 400 1 207 740 17 187 382 705 417 054 0 Издръжка 10-00 70 400 402 528 13 941 35 164 68 002 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 171 212 3 246 5 271 6 782 46-00 634 000 634 000 342 270 342 270 Капиталови разходи 100 000 192 000 0 71 970 71 970 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 20 030 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 100 000 171 970 71 970 71 970 Щатни бройки - общо 48 48 43 43 42 0 Средногодишни щатни бройки - общо 48 48 43 43 43 0 Щатни бройки 48 48 43 43 42 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 1 по 47 47 42 42 41 Средногодишни щатни бройки 48 48 43 43 43 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 1 по 47 47 42 42 42

Бюджетна програма "Администрация" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 9 664 900 9 855 948 1 896 528 4 316 838 5 976 854 0 Общо разходи 9 664 900 9 855 948 1 896 528 4 316 838 5 976 854 0 1. Общо ведомствени разходи 9 664 900 9 777 715 1 896 528 4 238 605 5 898 621 0 Персонал 5 477 300 5 560 115 1 240 460 2 540 139 3 756 766 0 01-00 2 777 800 3 183 700 828 828 1 710 231 2 501 655 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 1 825 900 1 287 022 177 782 354 221 551 684 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 873 600 1 089 393 233 850 475 687 703 427 Издръжка 3 827 600 3 827 600 637 707 1 663 964 2 106 129 0 Издръжка 10-00 3 826 200 3 826 200 627 007 1 178 773 1 616 985 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 9 400 483 891 487 844 46-00 1 400 1 400 1 300 1 300 1 300 Капиталови разходи 360 000 390 000 18 361 34 502 35 726 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 360 000 390 000 18 361 21 278 22 502 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 13 224 13 224 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 78 233 0 78 233 78 233 0 Текущи разходи 0 78 233 0 78 233 78 233 0 Лихви 0 78 233 0 78 233 78 233 0 Лихви по външни заеми 78 233 78 233 78 233 Щатни бройки - общо 198 190 186 185 170 0 Средногодишни щатни бройки - общо 198 191 186 185 178 0 Щатни бройки 198 190 186 185 170 0 по трудови правоотношения 58 56 58 57 49 по 140 134 128 128 121 Средногодишни щатни бройки 198 191 186 185 178 0 по трудови правоотношения 58 56 58 57 50 по 140 135 128 128 128

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и енергетиката Наименование на бюджетните програми Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет ОБЩО РАЗХОДИ 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 P (1) Разходи по бюджетни програми 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по 1 1 632 000 1 632 000 423 032 873 412 1 272 047 предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" P (2) Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" 1 606 300 10 106 300-54 568 272 011 3 380 990 P (3) Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки" 1 1 177 400 1 227 200 250 707 563 962 816 077 P (4) Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" 1 2 422 900 2 505 587 553 128 1 130 631 1 686 079 P (5) Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на 1 10 820 300 11 842 049 3 102 415 5 791 523 8 399 331 икономиката" P (6) Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" 1 585 400 585 400 155 217 308 258 547 694 P (7) Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от 1 1 135 100 1 135 100 197 534 197 900 297 668 ЕС" P (8) Бюджетна програма "Привличане и насърчаване на инвестициите" 1 7 940 600 7 940 600 249 363 498 062 731 906 P (9) Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на 1 6 300 100 4 896 900 1 048 703 2 127 001 3 671 148 държавната собственост" P (10) Бюджетна програма "Защита на потребителите" 1 3 319 700 3 760 149 853 872 1 700 010 2 521 158 P (11) Бюджетна програма "Реализиране на експортния потенциал и участие в 1 11 225 100 12 869 275 3 799 139 6 294 170 8 337 647 търговската политика на ЕС" P (12) Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на 1 1 304 200 1 304 200 288 425 769 944 906 542 туризма" P (13) Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама" 1 2 729 800 9 435 800 1 000 169 3 111 026 3 887 583 P (14) Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, 1 40 885 100 42 496 075 210 347 40 283 333 40 439 548 инфраструктура и пазари" P (15) Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на 1 17 673 600 39 348 533 5 056 987 13 620 104 24 953 026 РАО и ИЕЯС" P (16) Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" 1 1 507 000 1 507 000 246 594 629 678 916 642 P (17) Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и 1 1 872 800 2 538 140 308 167 1 047 108 1 372 049 управление на природните ресурси" P (18) Бюджетна програма "Администрация" 1 9 664 900 9 855 948 1 896 528 4 316 838 5 976 854

21 Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка). Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК. 0 0 0 0 0 0 II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 0 Общо разходи 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 0 1. Текущи разходи 121 130 200 158 145 859 19 421 709 83 111 909 108 957 329 0 Разходи за персонал 34 077 400 34 747 224 8 244 995 16 326 811 24 269 325 0 служебни 01-00 22 472 700 22 816 600 5 285 699 10 758 457 16 088 420 0 правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 4 690 300 4 769 312 1 344 856 2 307 193 3 241 080 0 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 914 400 7 161 312 1 614 440 3 261 161 4 939 825 0 Издръжка 10-00 21 344 200 30 526 954 5 541 828 11 512 233 15 938 046 0 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 215 002 85 854 839 782 921 484 0 Лихви 0 1 689 208 0 1 689 208 1 689 208 0 Лихви по външни заеми 0 1 689 208 0 1 689 208 1 689 208 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 63 574 700 88 973 261 4 626 658 51 385 010 64 783 485 0 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 70 000 70 000 0 62 517 62 517 0 46-00 2 063 900 1 924 210 922 374 1 296 348 1 293 264 0 3. Капиталови разходи 1 672 100 6 840 397 164 050 423 062 1 156 660 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 108 000 110 000 0 0 35 762 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 608 000 668 526 24 342 40 500 79 453 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 122 000 200 599 0 100 496 108 858 0 Капиталови трансфери 55-00 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 0 Щатни бройки - общо 2 267 2 108 1 994 1 966 1 967 0 Средногодишни щатни бройки - общо 2 267 2 120 2 046 2 011 2 004 0 Щатни бройки 2 267 2 108 1 994 1 966 1 967 0 по трудови правоотношения 361 333 310 309 302 0 по 1 906 1 775 1 684 1 657 1 665 0 Средногодишни щатни бройки 2 267 2 120 2 046 2 011 2 004 0 по трудови правоотношения 361 335 325 315 312 0 по 1 906 1 785 1 721 1 696 1 692 0