Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 0 Общо разходи 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 0 1. Общо ведомствени разходи 58 323 500 68 392 515 14 819 393 30 116 170 42 646 192 0 Персонал 34 077 400 34 747 224 8 244 995 16 326 811 24 269 325 0 01-00 22 472 700 22 816 600 5 285 699 10 758 457 16 088 420 0 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 4 690 300 4 769 312 1 344 856 2 307 193 3 241 080 0 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 914 400 7 161 312 1 614 440 3 261 161 4 939 825 0 Издръжка 23 408 100 32 666 166 6 550 056 13 648 363 18 152 794 0 Издръжка 10-00 21 344 200 30 526 954 5 541 828 11 512 233 15 938 046 0 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 215 002 85 854 839 782 921 484 0 46-00 2 063 900 1 924 210 922 374 1 296 348 1 293 264 0 Капиталови разходи 838 000 979 125 24 342 140 996 224 073 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 108 000 110 000 0 0 35 762 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 608 000 668 526 24 342 40 500 79 453 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 122 000 200 599 0 100 496 108 858 0 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 64 478 800 96 593 741 4 766 366 53 418 801 67 467 797 0 Текущи разходи 63 644 700 90 732 469 4 626 658 53 136 735 66 535 210 0 Лихви 0 1 689 208 0 1 689 208 1 689 208 0 Лихви по външни заеми 0 1 689 208 0 1 689 208 1 689 208 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 63 574 700 88 973 261 4 626 658 51 385 010 64 783 485 0 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 70 000 70 000 0 62 517 62 517 0 Капиталови разходи 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 0 Капиталови трансфери 55-00 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 0 Щатни бройки - общо 2 267 2 108 1 994 1 966 1 967 0 Средногодишни щатни бройки - общо 2 267 2 120 2 046 2 011 2 004 0 Щатни бройки 2 267 2 108 1 994 1 966 1 967 0 по трудови правоотношения 361 333 310 309 302 0 по 1 906 1 775 1 684 1 657 1 665 0 Средногодишни щатни бройки 2 267 2 120 2 046 2 011 2 004 0 по трудови правоотношения 361 335 325 315 312 0 по 1 906 1 785 1 721 1 696 1 692 0
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 632 000 1 632 000 423 032 873 412 1 272 047 0 Общо разходи 1 632 000 1 632 000 423 032 873 412 1 272 047 0 1. Общо ведомствени разходи 1 632 000 1 632 000 423 032 873 412 1 272 047 0 Персонал 1 284 800 1 284 800 374 291 762 517 1 128 407 0 01-00 945 800 945 800 256 363 545 952 816 342 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 50 400 50 400 39 343 53 939 68 889 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 288 600 288 600 78 585 162 626 243 176 Издръжка 347 200 347 200 48 741 110 895 143 520 0 Издръжка 10-00 347 200 347 200 48 406 110 535 143 160 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 335 360 360 Капиталови разходи 0 0 0 0 120 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 120 Щатни бройки - общо 76 68 66 66 67 0 Средногодишни щатни бройки - общо 76 69 68 67 69 0 Щатни бройки 76 68 66 66 67 0 по трудови правоотношения 8 6 5 5 5 по 68 62 61 61 62 Средногодишни щатни бройки 76 69 68 67 69 0 по трудови правоотношения 8 6 6 5 5 по 68 63 62 62 64
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 606 300 10 106 300-54 568 272 011 3 380 990 0 Общо разходи 606 300 10 106 300-54 568 272 011 3 380 990 0 1. Общо ведомствени разходи 606 300 1 355 500 106 386 253 135 533 355 0 Персонал 403 300 805 584 75 397 201 943 421 390 0 01-00 307 900 434 900 54 955 150 073 264 739 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 218 880 3 758 10 594 87 462 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 95 400 151 804 16 684 41 276 69 189 Издръжка 203 000 549 916 30 989 51 192 111 965 0 Издръжка 10-00 188 100 535 016 30 989 51 192 111 965 46-00 14 900 14 900 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 8 750 800-160 954 18 876 2 847 635 0 Текущи разходи 0 8 750 800-160 954 18 876 2 847 635 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 8 750 800-160 954 18 876 2 847 635 Щатни бройки - общо 23 14 13 13 14 0 Средногодишни щатни бройки - общо 23 15 13 13 14 0 Щатни бройки 23 14 13 13 14 0 по трудови правоотношения 1 по 23 14 13 13 13 Средногодишни щатни бройки 23 15 13 13 14 0 по трудови правоотношения 1 по 23 15 13 13 13
Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 177 400 1 227 200 250 707 563 962 816 077 0 Общо разходи 1 177 400 1 227 200 250 707 563 962 816 077 0 1. Общо ведомствени разходи 1 177 400 1 227 200 250 707 563 962 816 077 0 Персонал 1 025 400 995 200 208 707 452 511 671 798 0 01-00 755 100 740 000 159 845 347 226 509 979 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 43 200 43 200 2 682 4 917 13 306 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 227 100 212 000 46 180 100 368 148 513 Издръжка 152 000 232 000 42 000 111 451 144 039 0 Издръжка 10-00 152 000 232 000 41 529 110 980 143 568 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 471 471 471 Капиталови разходи 0 0 0 0 240 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 240 Щатни бройки - общо 75 75 62 63 63 0 Средногодишни щатни бройки - общо 75 75 62 62 62 0 Щатни бройки 75 75 62 63 63 0 по трудови правоотношения 19 19 15 15 15 по 56 56 47 48 48 Средногодишни щатни бройки 75 75 62 62 62 0 по трудови правоотношения 19 19 15 15 15 по 56 56 47 47 47
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 2 422 900 2 505 587 553 128 1 130 631 1 686 079 0 Общо разходи 2 422 900 2 505 587 553 128 1 130 631 1 686 079 0 1. Общо ведомствени разходи 2 422 900 2 505 587 553 128 1 130 631 1 686 079 0 Персонал 1 793 200 1 807 067 411 781 865 073 1 327 384 0 01-00 1 240 400 1 240 400 285 349 577 437 879 811 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 180 000 191 741 37 002 107 875 174 645 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 372 800 374 926 89 430 179 761 272 928 Издръжка 619 700 688 520 141 347 261 184 351 599 0 Издръжка 10-00 468 000 536 820 141 131 255 688 349 187 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 216 5 496 5 496 46-00 151 700 151 700-3 084 Капиталови разходи 10 000 10 000 0 4 374 7 096 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 2 496 2 496 2 496 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 10 000 7 504 1 878 4 600 Щатни бройки - общо 120 115 109 109 105 0 Средногодишни щатни бройки - общо 120 115 110 110 109 0 Щатни бройки 120 115 109 109 105 0 по трудови правоотношения 21 22 22 21 20 по 99 93 87 88 85 Средногодишни щатни бройки 120 115 110 110 109 0 по трудови правоотношения 21 22 22 22 21 по 99 93 88 88 88
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 10 820 300 11 842 049 3 102 415 5 791 523 8 399 331 0 Общо разходи 10 820 300 11 842 049 3 102 415 5 791 523 8 399 331 0 1. Общо ведомствени разходи 10 820 300 11 842 049 3 102 415 5 791 523 8 399 331 0 Персонал 9 096 400 9 193 129 2 363 566 4 578 526 6 663 945 0 01-00 6 280 400 6 295 500 1 469 056 2 909 577 4 314 581 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 916 800 973 201 434 117 752 223 996 567 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 1 899 200 1 924 428 460 393 916 726 1 352 797 Издръжка 1 463 900 2 439 795 738 849 1 204 332 1 726 481 0 Издръжка 10-00 1 218 100 2 193 995 538 196 964 022 1 475 208 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 43 790 33 582 45 075 56 038 46-00 245 800 202 010 167 071 195 235 195 235 Капиталови разходи 260 000 209 125 0 8 665 8 905 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 60 000 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 200 000 200 000 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 9 125 8 665 8 905 Щатни бройки - общо 747 695 672 647 647 0 Средногодишни щатни бройки - общо 747 699 692 674 665 0 Щатни бройки 747 695 672 647 647 0 по трудови правоотношения 122 110 106 105 104 по 625 585 566 542 543 Средногодишни щатни бройки 747 699 692 674 665 0 по трудови правоотношения 122 111 109 106 105 по 625 588 583 568 560
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 585 400 585 400 155 217 308 258 547 694 0 Общо разходи 585 400 585 400 155 217 308 258 547 694 0 1. Общо ведомствени разходи 585 400 585 400 155 217 308 258 547 694 0 Персонал 486 300 486 300 146 065 288 878 424 979 0 01-00 372 200 372 200 105 048 214 047 317 706 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 9 348 10 582 11 544 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 114 100 114 100 31 669 64 249 95 729 Издръжка 99 100 99 100 9 152 19 380 122 715 0 Издръжка 10-00 99 100 99 100 9 152 19 380 122 715 Щатни бройки - общо 28 28 27 27 27 0 Средногодишни щатни бройки - общо 28 28 26 27 27 0 Щатни бройки 28 28 27 27 27 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 1 по 27 27 26 26 26 Средногодишни щатни бройки 28 28 26 27 27 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 1 по 27 27 25 26 26
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 135 100 1 135 100 197 534 197 900 297 668 0 Общо разходи 1 135 100 1 135 100 197 534 197 900 297 668 0 1. Общо ведомствени разходи 1 135 100 1 135 100 197 534 197 900 297 668 0 Персонал 1 065 200 1 065 200 140 723 180 488 281 060 0 01-00 825 000 640 000 2 673 5 841 5 354 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 185 000 135 122 165 944 183 690 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 240 200 240 200 2 928 8 703 92 016 Издръжка 69 900 69 900 56 811 17 412 16 608 0 Издръжка 10-00 69 900 69 900 55 693 17 376 16 314 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 118 36 294 Щатни бройки - общо 238 228 201 204 215 0 Средногодишни щатни бройки - общо 238 229 205 204 212 0 Щатни бройки 238 228 201 204 215 0 по трудови правоотношения 20 20 9 10 10 по 218 208 192 194 205 Средногодишни щатни бройки 238 229 205 204 212 0 по трудови правоотношения 20 20 12 12 14 по 218 209 193 192 198
Бюджетна програма "Привличане и насърчаване на инвестициите" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 7 940 600 7 940 600 249 363 498 062 731 906 0 Общо разходи 7 940 600 7 940 600 249 363 498 062 731 906 0 1. Общо ведомствени разходи 940 600 940 600 249 363 498 062 731 906 0 Персонал 647 500 647 500 176 587 350 242 526 726 0 01-00 439 200 439 200 109 520 232 330 364 303 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 81 000 81 000 35 240 53 059 61 170 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 127 300 127 300 31 827 64 853 101 253 Издръжка 293 100 293 100 72 776 147 820 205 060 0 Издръжка 10-00 292 700 289 300 72 226 143 730 197 505 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 550 550 4 015 46-00 400 3 800 3 540 3 540 Капиталови разходи 0 0 0 0 120 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 120 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 Текущи разходи 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 7 000 000 7 000 000 Щатни бройки - общо 40 43 37 34 39 0 Средногодишни щатни бройки - общо 40 43 37 36 38 0 Щатни бройки 40 43 37 34 39 0 по трудови правоотношения 8 10 9 9 9 по 32 33 28 25 30 Средногодишни щатни бройки 40 43 37 36 38 0 по трудови правоотношения 8 10 9 9 9 по 32 33 28 27 29
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 6 300 100 4 896 900 1 048 703 2 127 001 3 671 148 0 Общо разходи 6 300 100 4 896 900 1 048 703 2 127 001 3 671 148 0 1. Общо ведомствени разходи 6 300 100 4 896 900 1 048 703 2 127 001 3 671 148 0 Персонал 2 964 900 2 964 900 792 755 1 480 839 2 150 571 0 01-00 1 877 300 1 841 300 492 760 918 145 1 338 134 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 570 000 562 400 153 418 279 919 399 174 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 517 600 561 200 146 577 282 775 413 263 Издръжка 3 227 200 1 824 000 254 808 623 335 1 458 866 0 Издръжка 10-00 3 227 200 1 824 000 228 278 350 157 1 134 478 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 26 530 273 178 324 388 Капиталови разходи 108 000 108 000 1 140 22 827 61 711 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 48 000 40 000 3 568 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 48 000 56 000 1 140 18 068 49 064 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 12 000 12 000 4 759 9 079 Щатни бройки - общо 140 97 95 93 95 0 Средногодишни щатни бройки - общо 140 100 117 105 102 0 Щатни бройки 140 97 95 93 95 0 по трудови правоотношения 21 10 10 10 10 по 119 87 85 83 85 Средногодишни щатни бройки 140 100 117 105 102 0 по трудови правоотношения 21 11 16 12 11 по 119 89 101 93 91
Бюджетна програма "Защита на потребителите" към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 3 319 700 3 760 149 853 872 1 700 010 2 521 158 0 Общо разходи 3 319 700 3 760 149 853 872 1 700 010 2 521 158 0 1. Общо ведомствени разходи 3 249 700 3 690 149 853 872 1 637 493 2 458 641 0 Персонал 2 720 200 2 745 349 623 080 1 279 373 1 928 344 0 01-00 1 721 800 1 721 800 375 709 807 793 1 247 764 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 456 000 471 295 124 191 211 921 283 148 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 542 400 552 254 123 180 259 659 397 432 Издръжка 529 500 944 800 230 792 358 120 530 297 0 Издръжка 10-00 529 500 944 800 224 540 341 065 509 286 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 6 252 17 055 21 011 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 70 000 70 000 0 62 517 62 517 0 Текущи разходи 70 000 70 000 0 62 517 62 517 0 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 70 000 70 000 62 517 62 517 Щатни бройки - общо 182 177 171 171 172 0 Средногодишни щатни бройки - общо 182 177 172 173 173 0 Щатни бройки 182 177 171 171 172 0 по трудови правоотношения 17 15 15 14 14 по 165 162 156 157 158 Средногодишни щатни бройки 182 177 172 173 173 0 по трудови правоотношения 17 15 15 15 15 по 165 162 157 158 158
Бюджетна програма "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" към Област на политика ефективно външноикономическо сътрудничество РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 11 225 100 12 869 275 3 799 139 6 294 170 8 337 647 0 Общо разходи 11 225 100 12 869 275 3 799 139 6 294 170 8 337 647 0 1. Общо ведомствени разходи 11 225 100 12 869 275 3 799 139 6 294 170 8 337 647 0 Персонал 3 019 200 3 028 380 694 980 1 332 923 1 975 927 0 01-00 1 905 600 1 937 600 468 081 918 325 1 376 004 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 433 000 471 473 91 665 150 975 211 544 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 680 600 619 307 135 234 263 623 388 379 Издръжка 8 205 900 9 770 895 3 099 318 4 962 589 6 323 655 0 Издръжка 10-00 7 539 400 9 209 395 2 553 931 4 416 696 5 772 942 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 2 687 3 193 8 013 46-00 666 500 561 500 542 700 542 700 542 700 Капиталови разходи 0 70 000 4 841-1 342 38 065 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 70 000 32 194 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 4 841-1 342 5 391 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 480 Щатни бройки - общо 182 174 164 162 163 0 Средногодишни щатни бройки - общо 182 174 166 163 165 0 Щатни бройки 182 174 164 162 163 0 по трудови правоотношения 57 57 53 54 56 по 125 117 111 108 107 Средногодишни щатни бройки 182 174 166 163 165 0 по трудови правоотношения 57 57 55 53 57 по 125 117 111 110 108
Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" към Област на политика устойчиво развитие на туризма РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 304 200 1 304 200 288 425 769 944 906 542 0 Общо разходи 1 304 200 1 304 200 288 425 769 944 906 542 0 1. Общо ведомствени разходи 1 304 200 1 304 200 288 425 769 944 906 542 0 Персонал 676 500 676 500 106 353 213 397 327 425 0 01-00 503 700 503 700 70 217 144 763 221 933 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 20 000 50 700 14 263 23 940 37 163 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 152 800 122 100 21 873 44 694 68 329 Издръжка 627 700 627 700 182 072 556 547 579 117 0 Издръжка 10-00 476 800 471 100 25 551 400 026 422 596 46-00 150 900 156 600 156 521 156 521 156 521 Щатни бройки - общо 27 24 20 21 21 0 Средногодишни щатни бройки - общо 27 24 20 21 21 0 Щатни бройки 27 24 20 21 21 0 по трудови правоотношения 3 1 1 по 24 24 20 20 20 Средногодишни щатни бройки 27 24 20 21 21 0 по трудови правоотношения 3 1 1 по 24 24 20 20 20
Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама" към Област на политика устойчиво развитие на туризма РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 2 729 800 9 435 800 1 000 169 3 111 026 3 887 583 0 Общо разходи 2 729 800 9 435 800 1 000 169 3 111 026 3 887 583 0 1. Общо ведомствени разходи 2 729 800 9 435 800 1 000 169 3 111 026 3 887 583 0 Персонал 249 800 249 800 70 426 136 802 201 489 0 01-00 192 000 192 000 49 703 101 050 150 132 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 5 898 6 036 7 411 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 57 800 57 800 14 825 29 716 43 946 Издръжка 2 480 000 9 186 000 929 743 2 974 224 3 686 094 0 Издръжка 10-00 2 480 000 9 186 000 929 698 2 974 179 3 686 049 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 45 45 45 Щатни бройки - общо 14 13 13 12 11 0 Средногодишни щатни бройки - общо 14 13 13 12 11 0 Щатни бройки 14 13 13 12 11 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 14 12 12 11 10 Средногодишни щатни бройки 14 13 13 12 11 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 14 12 12 11 10
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" към Област на политика устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 40 885 100 42 496 075 210 347 40 283 333 40 439 548 0 Общо разходи 40 885 100 42 496 075 210 347 40 283 333 40 439 548 0 1. Общо ведомствени разходи 585 100 585 100 210 347 387 358 543 573 0 Персонал 460 500 460 500 145 343 296 558 436 073 0 01-00 351 500 351 500 96 892 211 584 318 260 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 15 834 18 617 19 344 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 109 000 109 000 32 617 66 357 98 469 Издръжка 124 600 124 600 65 004 90 800 107 500 0 Издръжка 10-00 80 000 80 000 23 200 48 861 65 561 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 135 135 46-00 44 600 44 600 41 804 41 804 41 804 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 40 300 000 41 910 975 0 39 895 975 39 895 975 0 Текущи разходи 40 300 000 41 910 975 0 39 895 975 39 895 975 0 Лихви 0 1 610 975 0 1 610 975 1 610 975 0 Лихви по външни заеми 1 610 975 1 610 975 1 610 975 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 40 300 000 40 300 000 38 285 000 38 285 000 Щатни бройки - общо 25 25 24 24 24 0 Средногодишни щатни бройки - общо 25 25 25 24 24 0 Щатни бройки 25 25 24 24 24 0 по 25 25 24 24 24 Средногодишни щатни бройки 25 25 25 24 24 0 по 25 25 25 24 24
Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" към Област на политика устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 17 673 600 39 348 533 5 056 987 13 620 104 24 953 026 0 Общо разходи 17 673 600 39 348 533 5 056 987 13 620 104 24 953 026 0 1. Общо ведомствени разходи 564 800 564 800 129 667 256 904 369 589 0 Персонал 374 900 374 900 120 462 223 505 331 219 0 01-00 286 200 286 200 79 907 158 377 240 548 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 15 888 16 484 17 019 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 88 700 88 700 24 667 48 644 73 652 Издръжка 189 900 189 900 9 205 33 399 38 370 0 Издръжка 10-00 49 800 49 800 8 860 33 009 37 980 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 345 390 390 46-00 140 100 140 100 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 17 108 800 38 783 733 4 927 320 13 363 200 24 583 437 0 Текущи разходи 16 274 700 32 922 461 4 787 612 13 081 134 23 650 850 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 16 274 700 32 922 461 4 787 612 13 081 134 23 650 850 Капиталови разходи 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 0 Капиталови трансфери 55-00 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 Щатни бройки - общо 21 20 20 19 19 0 Средногодишни щатни бройки - общо 21 20 20 20 19 0 Щатни бройки 21 20 20 19 19 0 по 21 20 20 19 19 Средногодишни щатни бройки 21 20 20 20 19 0 по 21 20 20 20 19
Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" към Област на политика устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 507 000 1 507 000 246 594 629 678 916 642 0 Общо разходи 1 507 000 1 507 000 246 594 629 678 916 642 0 1. Общо ведомствени разходи 1 507 000 1 507 000 246 594 629 678 916 642 0 Персонал 1 263 600 1 263 600 263 039 550 664 832 797 0 01-00 874 300 874 300 174 692 390 117 602 193 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 114 000 121 000 26 550 33 653 39 900 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 275 300 268 300 61 797 126 894 190 704 Издръжка 243 400 243 400-16 445 79 014 83 725 0 Издръжка 10-00 229 800 229 800-30 500 61 400 64 545 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 077 4 636 6 202 46-00 13 600 13 600 12 978 12 978 12 978 Капиталови разходи 0 0 0 0 120 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 120 Щатни бройки - общо 83 74 71 73 73 0 Средногодишни щатни бройки - общо 83 75 71 72 72 0 Щатни бройки 83 74 71 73 73 0 по трудови правоотношения 5 5 5 5 5 по 78 69 66 68 68 Средногодишни щатни бройки 83 75 71 72 72 0 по трудови правоотношения 5 5 5 5 5 по 78 70 66 67 67
Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси" към Област на политика устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 872 800 2 538 140 308 167 1 047 108 1 372 049 0 Общо разходи 1 872 800 2 538 140 308 167 1 047 108 1 372 049 0 1. Общо ведомствени разходи 1 872 800 2 538 140 308 167 1 047 108 1 372 049 0 Персонал 1 068 400 1 138 400 290 980 592 433 883 025 0 01-00 816 500 816 500 206 101 415 589 618 982 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 62 000 22 755 52 294 77 420 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 251 900 259 900 62 124 124 550 186 623 Издръжка 704 400 1 207 740 17 187 382 705 417 054 0 Издръжка 10-00 70 400 402 528 13 941 35 164 68 002 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 171 212 3 246 5 271 6 782 46-00 634 000 634 000 342 270 342 270 Капиталови разходи 100 000 192 000 0 71 970 71 970 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 20 030 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 100 000 171 970 71 970 71 970 Щатни бройки - общо 48 48 43 43 42 0 Средногодишни щатни бройки - общо 48 48 43 43 43 0 Щатни бройки 48 48 43 43 42 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 1 по 47 47 42 42 41 Средногодишни щатни бройки 48 48 43 43 43 0 по трудови правоотношения 1 1 1 1 1 по 47 47 42 42 42
Бюджетна програма "Администрация" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 9 664 900 9 855 948 1 896 528 4 316 838 5 976 854 0 Общо разходи 9 664 900 9 855 948 1 896 528 4 316 838 5 976 854 0 1. Общо ведомствени разходи 9 664 900 9 777 715 1 896 528 4 238 605 5 898 621 0 Персонал 5 477 300 5 560 115 1 240 460 2 540 139 3 756 766 0 01-00 2 777 800 3 183 700 828 828 1 710 231 2 501 655 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 1 825 900 1 287 022 177 782 354 221 551 684 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 873 600 1 089 393 233 850 475 687 703 427 Издръжка 3 827 600 3 827 600 637 707 1 663 964 2 106 129 0 Издръжка 10-00 3 826 200 3 826 200 627 007 1 178 773 1 616 985 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 9 400 483 891 487 844 46-00 1 400 1 400 1 300 1 300 1 300 Капиталови разходи 360 000 390 000 18 361 34 502 35 726 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 360 000 390 000 18 361 21 278 22 502 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 13 224 13 224 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 78 233 0 78 233 78 233 0 Текущи разходи 0 78 233 0 78 233 78 233 0 Лихви 0 78 233 0 78 233 78 233 0 Лихви по външни заеми 78 233 78 233 78 233 Щатни бройки - общо 198 190 186 185 170 0 Средногодишни щатни бройки - общо 198 191 186 185 178 0 Щатни бройки 198 190 186 185 170 0 по трудови правоотношения 58 56 58 57 49 по 140 134 128 128 121 Средногодишни щатни бройки 198 191 186 185 178 0 по трудови правоотношения 58 56 58 57 50 по 140 135 128 128 128
Обобщена справка за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и енергетиката Наименование на бюджетните програми Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет ОБЩО РАЗХОДИ 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 P (1) Разходи по бюджетни програми 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по 1 1 632 000 1 632 000 423 032 873 412 1 272 047 предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" P (2) Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" 1 606 300 10 106 300-54 568 272 011 3 380 990 P (3) Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки" 1 1 177 400 1 227 200 250 707 563 962 816 077 P (4) Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" 1 2 422 900 2 505 587 553 128 1 130 631 1 686 079 P (5) Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на 1 10 820 300 11 842 049 3 102 415 5 791 523 8 399 331 икономиката" P (6) Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" 1 585 400 585 400 155 217 308 258 547 694 P (7) Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от 1 1 135 100 1 135 100 197 534 197 900 297 668 ЕС" P (8) Бюджетна програма "Привличане и насърчаване на инвестициите" 1 7 940 600 7 940 600 249 363 498 062 731 906 P (9) Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на 1 6 300 100 4 896 900 1 048 703 2 127 001 3 671 148 държавната собственост" P (10) Бюджетна програма "Защита на потребителите" 1 3 319 700 3 760 149 853 872 1 700 010 2 521 158 P (11) Бюджетна програма "Реализиране на експортния потенциал и участие в 1 11 225 100 12 869 275 3 799 139 6 294 170 8 337 647 търговската политика на ЕС" P (12) Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на 1 1 304 200 1 304 200 288 425 769 944 906 542 туризма" P (13) Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама" 1 2 729 800 9 435 800 1 000 169 3 111 026 3 887 583 P (14) Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, 1 40 885 100 42 496 075 210 347 40 283 333 40 439 548 инфраструктура и пазари" P (15) Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на 1 17 673 600 39 348 533 5 056 987 13 620 104 24 953 026 РАО и ИЕЯС" P (16) Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" 1 1 507 000 1 507 000 246 594 629 678 916 642 P (17) Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и 1 1 872 800 2 538 140 308 167 1 047 108 1 372 049 управление на природните ресурси" P (18) Бюджетна програма "Администрация" 1 9 664 900 9 855 948 1 896 528 4 316 838 5 976 854
21 Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка). Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК. 0 0 0 0 0 0 II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 0 Общо разходи 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971 110 113 989 0 1. Текущи разходи 121 130 200 158 145 859 19 421 709 83 111 909 108 957 329 0 Разходи за персонал 34 077 400 34 747 224 8 244 995 16 326 811 24 269 325 0 служебни 01-00 22 472 700 22 816 600 5 285 699 10 758 457 16 088 420 0 правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 4 690 300 4 769 312 1 344 856 2 307 193 3 241 080 0 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 6 914 400 7 161 312 1 614 440 3 261 161 4 939 825 0 Издръжка 10-00 21 344 200 30 526 954 5 541 828 11 512 233 15 938 046 0 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 215 002 85 854 839 782 921 484 0 Лихви 0 1 689 208 0 1 689 208 1 689 208 0 Лихви по външни заеми 0 1 689 208 0 1 689 208 1 689 208 0 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 63 574 700 88 973 261 4 626 658 51 385 010 64 783 485 0 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 70 000 70 000 0 62 517 62 517 0 46-00 2 063 900 1 924 210 922 374 1 296 348 1 293 264 0 3. Капиталови разходи 1 672 100 6 840 397 164 050 423 062 1 156 660 0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 108 000 110 000 0 0 35 762 0 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 608 000 668 526 24 342 40 500 79 453 0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 122 000 200 599 0 100 496 108 858 0 Капиталови трансфери 55-00 834 100 5 861 272 139 708 282 066 932 587 0 Щатни бройки - общо 2 267 2 108 1 994 1 966 1 967 0 Средногодишни щатни бройки - общо 2 267 2 120 2 046 2 011 2 004 0 Щатни бройки 2 267 2 108 1 994 1 966 1 967 0 по трудови правоотношения 361 333 310 309 302 0 по 1 906 1 775 1 684 1 657 1 665 0 Средногодишни щатни бройки 2 267 2 120 2 046 2 011 2 004 0 по трудови правоотношения 361 335 325 315 312 0 по 1 906 1 785 1 721 1 696 1 692 0